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嘉审公告(2020)15号-嘉兴市妇女联合会2017年至2019年预算执行审计结果的公告

发布日期:2020-11-30 09:06 信息来源:市审计局 浏览次数:

嘉兴市审计局办公室

嘉兴市妇女联合会2017年至2019年预算执行审计结果的公告

(2020年11月20日公告)

根据《中华人民共和国审计法》第十六条规定,嘉兴市审计局派出审计组,于2020年1月8日至2月21日对嘉兴市妇女联合会(以下简称“市妇联”)2017—2019年的预算执行情况进行了审计,现将审计结果公告如下:

一、基本情况及审计评价

审计结果表明:市妇联围绕市委、市政府工作大局,立足长三角一体化发展首位战略和妇女发展背景,不断推动妇女工作发展。但在“三重一大”制度执行、对下属单位的监管等方面还不够规范,应高度重视并切实解决。

二、审计发现的主要问题

(一)部分“三重一大”事项执行不到位。

2017—2019年部分调整项目支出、专项资金支出等重大事项未提请集体讨论决定。

(二)部分支出与年初预算安排脱节。

“妇女儿童公益服务及项目化管理”项目中支付了浙江新联会计师事务所有限公司审计费用1.5万元,与年初预算不符。

(三)公务接待支出中列支其他费用。

2017—2018年,市妇联在公务接待费中以“实习生餐费”名义列支借用人员餐费合计4200元,与公务接待不符。

(四)对下属单位监管不到位。

一是2018年5月至2019年12月期间,所属市妇儿中心间隙资金未实行竞争性存放。二是所属市妇儿中心账面未反映其投资设立企业( “巾帼家政”)的情况。

三、审计处理意见及建议

(一)进一步规范“三重一大”决策程序。抓好制度执行,重大项目安排和大额度资金使用须经领导班子集体作出决定。

(二)规范预算支出,提高资金绩效。加强支出管理,严格按照规定的范围、标准开支各项费用,提高资金绩效。

(三)加强对下属单位的日常监管。切实重视下属事业单位财务管理工作,强化内部财务管控力度,对符合条件的闲置资金做好竞争性存放工作,提高财政资金使用绩效。

四、审计整改情况

针对审计提出的处理意见和建议,市妇联党组高度重视,迅速制定整改方案、成立工作组,专题研究和推进整改。一是修订完善《嘉兴市妇联“三重一大”制度》,重新明确重大事项以及“大额度资金使用”决策内容。二是严格按照预算安排支出、按照公务接待经费的列支范围报销。三是市妇儿中心已按相关程序完成公款竞争性存放。四是督促妇儿活动中心规范出资行为。