嘉审公告(2020)19号-嘉兴市人民政府国有资产监督管理委员会2017年至2019年预算执行审计结果的公告
嘉兴市审计局办公室
嘉兴市人民政府国有资产监督管理委员会2017年至2019年预算执行审计结果的公告
(2020年11月20日公告)
根据《中华人民共和国审计法》的规定,嘉兴市审计局自2020年3月20日至6月15日对嘉兴市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称市国资委)2017年至2019年的预算执行情况进行了审计,现将审计结果公告如下:
一、基本情况及审计评价
市国资委根据嘉兴市人民政府授权,履行国有资产监管职能,内设办公室、考核统计评价处等6个职能部门,下设1个事业单位。2017年至2019年三年预算总收入4993.2万元,实际总收入4792.03万元;三年预算总支出5020.2万元,实际总支出4735.98万元。
审计结果表明,2017年至2019年市国资委严格执行批准的年度支出预算,资金拨付手续较完善。但在公务接待结算制度执行、年度预算执行率等方面还存在一些问题。
二、审计发现的主要问题
(一)部分公务接待未按规定使用公务卡结算。抽查发现共有15笔公务接待用餐报销时未附公务卡刷卡凭据。
(二)部分项目预算执行率偏低。市国资委2017年预算安排项目资金18个,其中2个项目预算执行率为0;2018年预算安排项目资金21个,其中电子设备购置项目的预算执行率低于50%;2019年预算安排项目资金18个,其中电子办公设备定额的预算执行率低于50%。
三、审计处理意见及建议
针对上述问题,嘉兴市审计局已依法出具审计报告,建议市国资委规范公务接待结算制度,科学编制年度预算,提升资金使用绩效。
四、审计整改情况
针对审计提出的处理意见和建议,市国资委召开专题会议研究部署整改工作,扎实推进整改落实。成立委机关经费审查委员会,对年度预决算编制及执行、经费使用、内部审计等方面实施全过程监督,进一步规范委机关财务管理工作。